АО "Казпочта"

АО "Казпочта"

Контакты
-
Адрес
-
Сайт
https://post.kz/
Email
-

О компании

АО «Казпочта» — национальный оператор почтовой связи Казахстана, представляет Почтовую администрацию Казахстана во Всемирном почтовом союзе (ВПС), в 2016 году избран в состав Административного совета ВПС, является одним из базовых элементов общегосударственной инфраструктуры. АО «Казпочта» было создано в 1999 году, с 2006 года единственным акционером Общества является АО «Самрук-Kазына».

Сегодня АО «Казпочта» — одна из крупнейших компаний Казахстана, которая предоставляет почтовые и финансовые услуги населению по всей стране и обеспечивает постоянной работой более 22 тысяч человек по всей республике.

В распоряжении АО «Казпочта» самая масштабная филиальная сеть в стране, которая охватывает всю территорию Казахстана, особенно на уровне районной и сельской местности (более 3 400 почтовых отделений). Почтовая сеть является эффективным инструментом для продвижения электронной торговли, транспортно-логистического сервиса, агентских, финансовых услуг для бизнеса и населения.

В 2014 году АО «Казпочта» одним из первых вступило в процесс трансформации почтовой деятельности. В рамках программы Трансформации компании активно идет процесс модернизации и перехода к качественному предоставлению услуг, вводятся новые технологии  в автоматизации процессов, оптимизируются бизнес-процессы, совершенствуются стандарты обслуживания клиентов и создаются новые виды услуг.

Деятельность

Нет активности

главный аудитор (декретное место) Службы внутреннего аудита Центрального аппарата АО «Казпочта».

Договорная

Оплата   Ежемесячная    
Опыт   От 6 до 10 лет    
График   Полный день    
Занятость   Полная

О вакансии

Обязанности: 1) оценка рисков и адекватности и эффективности внутреннего контроля над рисками в сфере корпоративного управления, операционной (производственной и финансовой) деятельности Общества и ее информационных систем, в части:- достижения стратегических целей Общества;- достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая консолидированные показатели;- эффективности и результативности деятельности Общества и принятых программ;- рациональности и эффективности использования ресурсов Общества и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности имущества (активов) Общества;- соответствия созданных и применяемых систем и процедур требованиям законодательства, нормативных актов, внутренних нормативных документов, указаниям уполномоченных и надзорных органов, решениям органов Общества и их соблюдения (оценка комплаенс-контроля).2) проведение оценки адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в Обществе;3) проведение оценки корпоративной системы управления рисками в Обществе;4) оценка рисков совершения мошенничества и эффективности управления риском мошенничества в Обществе ;5) оценка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками в Обществе;6) оценка эффективности получения соответствующими органами и подразделениями Общества информации по вопросам, связанным с рисками и внутренним контролем;7) проведение в установленном порядке оценки (диагностики) системы корпоративного управления в Обществе, включая оценку внедрения и соблюдения принятых принципов корпоративного управления, соответствующих этических стандартов и ценностей в Обществе;8) проведение в установленном порядке аудита информационных систем Общества и информационной безопасности;9) оценка адекватности мер, применяемых подразделениями Общества для обеспечения достижения поставленных перед ними целей, в рамках стратегических целей Общества;10) разработка внутренних документов, регламентирующих деятельность Службы, в соответствии с требованиями Стандартов;11) предоставление консультаций для Совета директоров, Правления Общества, структурных подразделений Общества и дочерних и зависимых организаций Общества по вопросам организации и совершенствования внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления и организации внутреннего аудита (включая вопросы разработки внутренних нормативных документов и проектов в этих областях), а также по иным вопросам, входящим в компетенцию Службы;12) выполнение внеплановых аудиторских заданий, инициированных Председателем или членами Совета директоров, на основании соответствующего решения Совета директоров или по поручению Председателя Совета директоров, либо по решению Комитета по аудиту;13) осуществление мониторинга за исполнением Обществом рекомендаций внешнего аудитора;14) осуществление последующего контроля за выполнением рекомендаций Службы, выданных в установленном порядке;15) обмен информацией и координация деятельности с другими внутренними и внешними сторонами Общества и его дочерних и зависимых организаций, оказывающими услуги по предоставлению гарантий и консультаций;16) проведение проверок в дочерней/зависимой организации Общества по решению Совета директоров или по поручению Председателя Совета директоров, либо по решению Комитета по аудиту;17) осуществляет иные функции, возложенные на Главного аудитора, в пределах его компетенции. Требования: высшее профессиональное образование в областях экономики и финансов, и/или бухгалтерского учета и аудита, и/или информационных технологий, и/или технической сфере, и/или юридической сфере- опыт работы в сфере аудита, и/или бухгалтерского учета, и/или финансов, и/или информационных технологий и/или технической сфере, соответствующей отраслевой специфике компании, и/или юридической сфере – не менее 5 (пяти) лет;- опыт работы в сфере предоставления или регулирования финансовых услуг - не менее 1 (одного) года; Условия:с 9 00 до 18 00, обед с 13 00 до 14 00, пятидневная рабочая неделя

Оценки и отзывы

Всего отзывов     0

5

Нет отзывов

У вас пока нет отзывов. Они появятся здесь, как только другие пользователи оставят на вас отзыв и поставят оценку.

Другие вакансии

Всего: 0

Нет данных